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集团公司开展2021年度内部审计工作
浏览次数: 512  发表时间: 2021-7-20

根据《庐阳区人民政府办公室关于<加强内部审计工作的实施意见>》(庐政办〔2018〕5号)文件相关要求及庐阳国投集团2021年度内部审计工作计划和安排,集团公司聘请安徽庐东会计师事务所于2021年7月14日开始对下属2家子公司合肥置信资产管理有限公司、合肥庐阳大数据产业招商运营有限责任公司2019年-2020年度财务收支情况进行审计。